镇审计办职责(20篇)
报销管理制度怎么制订?看下吧。管理制度具有鞭策性和激励性。制度有时就张贴或悬挂在工作现场,随时鞭策和激励着人员遵守纪律、努力学习、勤奋工作 。以下是小编给大家带来的镇审计办职责,希望可以帮助到大家。
浏览
3054范文
273内部审计专员岗位职责 审计员的工作职责
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。
2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
技能要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4、熟悉使用office等办公软件、erp、财务操作软件;
5、良好的文采,良好的文字功底;
6、持审计师证、初级会计师证、cpa或cia证书优先;
7、能适应因工作需要的出差安排。
更多相似范文
篇1:工程审计经理岗位职责
职责:
1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;
3、定期开展内控常规审计,根据公司制度流程对项目成本管理、工程管理、设计管理的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
4、对涉及成本、工程、设计的投诉和举报进行专项调查审计;
5、对工程结算造价进行抽检复审;
6、完成部门负责人交办的其他工作如审计课题研究等。
任职资格:
1、本科以上学历,工程、造价相关专业,具有造价工程师等资格者优先考虑;
2、8年以上工程、造价工作经验,其中5年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;
熟悉房地产成本管理体系,了解工程管理和设计管理的流程和要点,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力
篇2:审计部经理岗位职责
岗位职责
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;
任职要求:
1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;
2、工作经历:5年以上审计作经验;
3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;
篇3:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围
岗位职责:
1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;
3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;
5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。
6、负责团队的管理,及相关制度的落实
任职要求:
1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;
2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;
3、熟悉审计、财经相关法律法规;
4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。
篇4:工程审计员的工作职责
职责
1.招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。
2.欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。
3.项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。
4.招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。
5.财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。
6.参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。
2.3年以上综合审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。
3.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。
4.熟悉国家相关财税、金融政策、法律法规。
5.普通话标准,英语日常沟通。
6.熟练使用日常办公软件。
篇5:工程审计员岗位职责
职责:
2、负责对项目招标和采购过程、合同、变更和签证等进行不定期审计;
3、负责对重大项目的合规性跟踪审计,其他项目的报备抽查审计;
4、负责对集团重大项目的概算、预算的合理性、合规性进行不定期审计;
5、负责对工程结算进行二审,对工程审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪复检;
6、接受关于工程质量的投诉,并组织专项小组进行审计;
7、协助部门总经理完成相关专项审计工作,对外部审计等咨询机构的联系及维护。
任职要求:
1、本科或以上学历,审计或工程管理等相关专业,5 年以上大型房地产企业内部审计管理工作经验;
2、熟悉房地产开发与管理相关流程与规章制度,对工程管理各个方面有深入的了 解和认识;
3、具有一定的组织协调能力,熟练掌握日常办公软件。
篇6:内部审计部门工作内容
职责:
1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;
2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;
3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;
4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。
任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;
2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;
5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。
篇7:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
职责:
1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;
2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;
3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;
4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;
2、能熟练操作财务软件和erp业务软件;
3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;
4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;
5、 能力要求:
(1) 具有较强的执行力;
(2) 具有丰富的行业经验;
(3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;
(4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;
(5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;
(6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。
6、 外语要求:英语水平至少达到cet6。
7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。
8、 其他要求:
(1) 人品端正,诚实可信;
(2) 身体与心理健康,热爱生活;
(3) 具有良好的企业形象意识。
篇8:工程审计人员职责 工程审计工作内容描述
职责:
1、参与制定和完善公司内部工程审计制度,对公司工程预结算管理等制度流程进行优化,协助领导编制年度审计计划、工作方案;
2、组织、配合开展工程结算审计事宜;
3、对工程施工图纸、工程签证、设计变更等资料及实际施工情况进行审核验证;
岗位要求:
1、工程造价专业,具有造价工程师、二级建造师资格证书者优先
2、精通工程造价、合同管理、施工管理、招投标相关知识及工作流程
3、三年类似工作经验,具备独立工程造价、核价能力
篇9:公司审计部门的职责是什么精选
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;
6、 出具简单的审计报告;
7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。
篇10:工程审计经理岗位职责
职责:
1.负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2.跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3.负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4.审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5.评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
职位要求 :
1.工程安装相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2.5年以上工程审计或造价咨询机构工作经验;
3.了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4.熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5.工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。
篇11:内部审计工作职责与权限
1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。
篇12:审计部经理岗位职责
1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。
2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。
3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。
4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;
5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。
6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。
7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。
8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。
9、动态审计工程、招标及成本部门。
10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
11、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。
12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。
13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。
14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。
17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。
18、确保审计团队具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。
19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权
20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订情况开展审计监督。
22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。
23、及时向部门总监报告日常工作中的重要情况;
24、完成上级领导交办的其他任务。
篇13:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围
职责:
2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。
4、完成好上级领导交办的其他工作。任职
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;
2、熟悉建设工程项目管理流程;
3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;
4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。
篇14:财务审计主管岗位职责描述
:
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核;
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;
3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
篇15:财务审计主管岗位职责描述
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
篇16:工程审计专员岗位的职责描述正确的是
职责:
1、负责送审项目的预结算复审。包括但不限于经济偏差、技术偏差、技术变更等,就项目管控提出合理化建议,为领导决策提供科学依据;
2、参与工程项目会审并根据项目实际提出合理化建议;
3、熟悉工程项目招标的全过程,负责过程监督与控制;
4、项目实施过程中,就过程进行控制。包括但不限于工艺、材料、现场安全等各要素与合同约定或相关规定是否相符提出合理化建议与控制措施;
5、负责其审计项目的档案资料归档;
6、负责内部风险控制建设,较好完成领导安排的其他工作
任职资格:
1、学历:全日制本科以上学历,工程造价、工程管理、建筑工程、土木工程,电器、暖通等;
2、经验:2年以上相关从业经验,具有造价员资格
3、能力:熟练掌握国家或海南省工程定额及政策规定,熟练运用广联达等计价软件,并具备独立运用cad绘制施工图的能力,能够独立编制和审核预结算;具有c类驾驶证。
4、,cet4》425分优先考虑
5、其他:具有医药制造业从业经验优先考虑(指制药工业厂房净化、工艺管道、设备与电气包装、暖通、人防与消防等专业施工以及土建工程)
篇17:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围
职责:
1. 协助制定财务预算、监督计划;
2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;
5. 做好每月的报税工作;
6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;
7. 完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;
2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;
3、熟练操作excel、word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。
篇18:财务审计主管岗位职责描述
1.协助制定财务预算、监督计划;
2.编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3.按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
4.编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;
5.做好每月的报税工作;
6.管理往来账、应收、应付款等费用项目;
7.完成上级交办的其他工作。
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;
2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的.维护,有公司全盘帐务处理工作经验;
3、熟练操作excel、word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。
篇19:内部审计专员岗位职责 审计员的工作职责
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算审计工作,并报领导签字认可;
5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。
任职资格
1、工程造价、审计、会计、工民建等专业本科以上学历;
2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
篇20:审计部经理岗位职责
一、负责组织及协助各部门建立各项管理制度、规范相关流程和标准
1、编制和完善公司审计制度、审计流程及其他相关制度;
2、主导制定内部稽核政策,细化为具体操作方案;
3、负责研讨公司各项政策、制度和流程,协助各部门制定优化措施;
4、负责公司经营管理风险的评估分析工作,建立风险评估、防范机制。
二、执行公司稽核项目
1、监督各部门、门店各项制度、流程与标准的正确执行;
2、执行公司内部稽核政策,审查重大项目的合规性以及剔除财务运作风险;
3、监督公司内部定期资产清算工作,负责年度和季度盘点的组织和实施;
4、协同各部门负责人审核各项制度、运作流程及工作结点等设置的合理性;
5、负责审核各项财务文件及对外合作合同的财务条款规范性,包括报表规范、凭证规范、资金筹集及使用规范等。
三、风险控制与潜在威胁规避
1、制定和执行年度审计计划及审计方案;
2、负责各专项审计工作,如工程审计、流程审计、舞弊审计等;并撰写审计报告及归档;
3、研究及审查资产配置合理性、衡量融资安全性和审查节税方案的合规性等重大项目;
4、与外部审计事务所开展合作,优化集团财务运作。
四、内部宣导工作 定期召开内部研讨会,提高各部门风控意识,推进内审工作进度。