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审计经理的工资待遇(优秀20篇)

用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷则是陶器,炻器和瓷器的总称。下面是审计经理的工资待遇,欢迎参阅。

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审计经理岗位职责表 审计部门经理职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,部门经理,全文共 449 字

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岗位职责:

1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;

2、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;

4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;

6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历、具备相应的审计、财务管理、会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识。具备审计或会计中级以上职称;

2、从事内、外部审计工作3年以上;

3、具有客观、公正、严谨、保密的职业道德,具备胜任岗位的专业技能;

4、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力;

5、具有cpa、cia资格证书者优先录用。

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篇1:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 284 字

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1、组织成本合约相关管理制度的编写、完善与修订。

2、组织对各投标项目进行成本测算,编制经济标投标文件;

3、组织已中标项目的成本费用分析;确定成本费用的控制目标;

4、根据施工进度预测阶段性资金需求计划,为财务管理部门资金安排提供依据;

5、组织对各项目上报的预算资料进行审核;

6、组织各项目签证资料核查,确保闭环;

7、组织审核工程类合同文件,协助签定合同;

8、协助处理合同履行中的纠纷;

9、按照工程节点对各项目经济指标,进行分析,做出考核意见;

10、组织对各项目工程款申报资料进行审核;

11、组织对各项目竣工结算工作进行指导,保证公司经济利益;

12、完成领导交办其他工作;

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篇2:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 379 字

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职责:

1、编制公司项目工程审计计划(年度及月度);

2、按公司发展战略要求,完善相关的工程审计制度流程;

3、主持安排工程项目全过程审计;

4、参与审核工程量清单及招标控制价,提出修改完善意见和建议;

5、监督管理项目实施阶段的工程进度、质量、安全等范畴,并形成管理意见;

6、 监督检查项目实施阶段相关进度款、变更、签证等过程中资料是否完整并符合公司相关流程要求;

7、 协助处理项目实施阶段合同执行中发生的纠纷;

8、 负责工程竣工结算审计,并提出成本管控建议。

任职要求:

1、统招专科及以上学历,工程造价专业、土木工程专业、建筑类专业;

2、具备工程类相关职称证书;

3、28岁-35岁,地产及建筑行业3年以上工程审计经历;

4、有较强的沟通协调能力 ,有良好的职业操守,正直、诚信、公正、廉洁,具有现代成本控制理念;

5、较强的文字功底,能撰写各类计划、报告,表述清晰明确。

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篇3:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 337 字

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职责:

1.监督审核子公司采购招标、工程管理流程。

2.监督子公司采购招标制度的执行情况,审查各项采购招标项目的供方入围资格,开标现场监标,对施工过程及工程验收进行监督。

3.审查子公司年度工程项目预算,检查工程项目预算及合同执行情况。

4.监督检查设备设施运行维护中的风险点。

5.审查子公司所属各单位提报的采购、施工类合同,识别合同的风险因素,提出合理建议。

任职条件:

1、专科以上学历,具有相关专业工作经验5年及以上。

2、具有较强的沟通协调能力,有较好的语言表达和文字表达能力。

3、熟悉物业企业管理流程,熟悉工程成本控制方法和手段;熟悉招投标程序和工程建设程序。

4、普通话标准,熟练使用office办公软件,造价工程师及相关专业资质证书,身体健康,具备良好的心理素质,形象气质佳。

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篇4:审计主管的工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 431 字

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1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

8、针对公司招投标项目进行审计;

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

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篇5:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 585 字

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岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

任职资格:

1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验

2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;

5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;

6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;

7、具备良好的职业操守。

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篇6:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 257 字

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职责

一、负责集团所属各单位土建、安装、装饰等工程项目的结算及决算审计工作,出具相应的审计报告;

二、参与工程招投标过程并实施必要的监督;

三、参与重要材料、设备的采购、认价活动,并实施必要的监督;

四、参与工程竣工验收及隐蔽工程的验收、审核工作。

五、做好市调,随时掌握主要建筑及装饰材料、常用设备的市场行情。

六、按规范及时审计完成审计项目资料的整理、立卷、归档工作,确保审计档案资料完整;

七、完成领导交办的其他工作。

任职条件

年龄:30—45周岁

学历:大学本科以上(相关专业)

职称:中级以上职称(具有工程造价师资质的优先)

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篇7:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 265 字

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职责:

1、参与制定和完善公司基本建设和修缮工程内部审计规章制度;

2、负责编制工程项目审计工作实施计划;

3、对已完成的工程项目所出具的审计意见报告的准确性和审计质量进行复核;

4、输出审计报告,并对审计报告的正确性、可靠性、合理性,进行负责与保密;

5、依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点。

任职资格:

1、全日制统招本科,建筑、工民建、工程造价等相关专业优先;

2、3-5年经验,房地产开发企业集团层级审计工作优先;

3、掌握招投标、采购、成本、预结算等地产公司相关业务知识和流程;

4、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力。

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篇8:审计总监工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 228 字

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1、按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;

3、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。

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篇9:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 709 字

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职责:

负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。

一、日常管理

1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;

2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;

3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;

4)做好部门的年度、月度资金预算。

5)审核并控制部门的费用支出;

6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;

7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。

二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。

三、工程审计

1)负责工程概预算审核;

2)负责工程结算审计;

3)参与并监督招投标过程;

4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;

5)对项目公司的工程联系单进行检查。

四、风险控制

1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;

2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;

3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;

4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。

岗位要求:

一、学历要求

1)工程造价等相关专业本科及以上学历;

2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。

二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验

三、专业知识及业务技能

1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;

2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。

四、能力要求

1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;

2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;

3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。

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篇10:审计总监工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 325 字

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1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。

2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。

3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。

3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。

4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。

5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。

6、领导交办的其他工作。

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篇11:审计总监工作职责描述 审计总监岗位说明书

范文类型:制度与职责,说明书,适用行业岗位:审计,经理,全文共 229 字

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1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;

4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

8、与内部控制审计相关的其他工作。

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篇12:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 497 字

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职责:

1. 项目审计:对包括设计工艺、工程管理、成本控制、招标采购及其他项目管理事项进行审计;

2. 职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。

3. 子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。

4. 整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。

5. 舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;

6. 风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。

任职要求:

1. 有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;

2. 熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;

3. 了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;

4. 对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;

5. 具备工程建造师或造价师职称优先。

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篇13:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 262 字

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职责:

1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。

2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。

3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。

4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。

岗位要求:

1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。

2、熟练运用审价软件,cad软件,善于网络或市场询价工作。

3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。

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篇14:审计主管的工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 228 字

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1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

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篇15:内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告

范文类型:汇报报告,适用行业岗位:审计,经理,全文共 2377 字

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一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将20____年内部审计工作总结如下:

一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。

其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项,工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对____项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。

从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求,单位价值________元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照《内部审计实务指南》及《____集团采购审计制度》的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。

为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法,共对____项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格信息库,进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况,在董事会安排下,审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后,于20____年__月__日至__月__日,对集团内________进行了____审计。审计工作组共发现__个问题,分别提出审计建议并发送至责任单位,责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计,对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后,经董事会批准,审计部成立后续审计工作组于__月__日至__月__日对____公司分别进行了____审计。审计前期,审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,制定了有针对性的后续审计方案,对关联事项进行了细化和完善,并帮助有关单位进行整改。通过检查验证,五个子公司共有____项需要整改,实际整改____项,加权平均落实率为____%。

各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距,但各子公司在后续整改过程中,能逐步认识到整改的必要性,并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

____月____日至____月____日,后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实,除____公司实施了现场审计外,其余子公司均为非现场审计,本次落实整改率为____%;至本期止,整个半年度审计汇总加权平均落实率为____%。因特殊情况而未落实的事项,各子公司均对未落实的原因进行了情况说明,审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看,各子公司已开始渐渐适应了集团审计,从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解,集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1) 车辆费用监控

____月份开始,审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作,现该工作由于所获取的相关分析资料较有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控

____月份开始,审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作,现各子公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

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篇16:财务审计经理的基本职责说明

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 669 字

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职责:

1、负责项目开发过程中的成本控制与管理,审核各项工程、物资采购付款

2、参加施工图技术交底会议、图纸会审以及工程现场会议,解决工程施工过程中有关造价方面的问题

3、负责对工程变更、工程签证及工程报价单的审核确认工作,收集工程结算资料

4、负责工程进度款审核,参与编制付款计划及付款审核工作

5、负责与造价管理部门、造价咨询公司的联系,及时取得相关信息,收集整理与工程造价有关资料、文件

6、负责组织工程结算审核,并对工程结算数据进行分析

7、负责对工程变更、工程签证及工程报价单的审核确认工作,收集工程结算资料

8、负责工程进度款审核,参与编制付款计划及付款审核工作;

9、负责对工程资料进行登记、存档和管理,并对合同执行情况进行追踪检查,及时解决合同执行中的问题

10、参与工程中间验收、竣工验收工作

11、组织编制商务标书和/或标底。

12、根据项目进度组织对工程、设备、材料供应商招投标的考察工作。

13、组织或参加招投标小组的开标、评标、定标工作。

14、负责合同的谈判与签订,及由于设计变更、施工方案变更所造成的合同价变更的谈判。

15、对合同的履约情况进行适时监控

16、组织拟订工程、设备、材料合同,并组织相关部门会签。

17、负责合同生效后的合同管理。

专业素质要求:

1、具有3年以上房地产公司同岗位管理工作经验;

2、熟悉国家相关法律法规;

3、持有土建造价咨询专业资格证书,对机电安装等其他专业造价管理有一定的了解;

4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理,具备团队合作精神,有强烈的事业心和责任感;

5、有同类型项目造价管理工作经验优先。

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篇17:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 285 字

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岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

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篇18:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,部门经理,全文共 225 字

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职责:

负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;

财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;

定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;

出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;

任职资格:

有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;

具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;

沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;

具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。

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篇19:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 255 字

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1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核

2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;

3、协助完成各投资项目的评估审计工作

4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施

任职要求:

1.审计等相关专业本科及以上学历

2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;

3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解

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篇20:审计经理岗位职责表 财务经审工作

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,财务,全文共 412 字

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职责:

1、协助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计计划;

2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计计划、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;

3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

4、参与公司内控制度和计划的制定,降低公司内控风险;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、督促审计结论和建议的落实;

任职资格:

1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;

2、3-5年以上房地产公司审计工作经验,熟悉房地产企业内部工作流程和行业特点,熟悉明源系统及nc操作系统;

3、熟悉企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通能力与较强文字表达能力;

4、具较强的风险防范意识和较强的分析判断能力,责任心强;

5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神

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