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审计经理的工资待遇【经典20篇】

用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷则是陶器,炻器和瓷器的总称。下面是审计经理的工资待遇,欢迎参阅。

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审计总监工作职责描述 审计总监岗位说明书

范文类型:制度与职责,说明书,适用行业岗位:审计,经理,全文共 229 字

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1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

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篇1:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 413 字

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职责:

1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;

2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;

3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;

4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;

5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;

6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。

任职要求:

1、有公司全盘账务处理经验三年以上;

2、会计、财务、法律或相关专业本科以上学历;

3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验者优先;

4、具备注册会计师cpa,或内审师cia证书优先;

5、熟悉内部审计工作流程,了解现代企业内部控制及相关运作流程;

6、为人正直、责任心强、作风严谨、逻辑思维强。

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篇2:审计经理岗位职责表 财务经审工作

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,财务,全文共 350 字

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岗位职责:

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

任职资格:

1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有cpa或审计师证书者优先;

2、具有5年以上审计工作经验;

3、具备较强的学习能力与沟通能力,为人正直。

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篇3:审计经理的岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 485 字

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职责:

1. 负责制订公司信息化战略规划,制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范;

2. 负责公司信息化网络规划、建设组织、制订it基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施,实现it资源集约管理;

3. 负责公司品牌形象内外宣传方向把控、整体策划、文案撰写及执行;

4. 根据公司发展战略和实际需要,组织实施公司办公自动化系统、网站的运行管理和维护与更新,协助信息管理工作,逐步实现企业管理现代化、信息化;

5.有erp或ehp建设实施落地管理经验,组织系统与企业状况之间关系的分析,确保公司e系统的顺利运行。

6.完成领导交给的其他任务。

岗位要求:

1、本科及以上学历,计算机或信息管理等相关专业;

2、有3年以上同岗位相关经验,有在品牌定位、执行统筹、文字采编的实战经验优先;

3、有丰富的媒介资源,思路开阔,有创意,能从企业所处行业、产业角度进行话题策划

4、 对市场有灵敏的触觉和较强的资讯能力,能独力操作品牌推广工作;

5、擅长项目管理,具有较强的人际沟通能力、较强的团队合作精神,有一定的抗压能力。

6、有行业知名公司、互联网企业、相关工作经验者优先;

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篇4:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 400 字

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1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。

2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的.合规性进行过程监督。

3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。

5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;

2、工程管理、审计经验3年以上;

3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。

4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。

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篇5:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 368 字

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职责:

1、能熟练使用现行定额或清单计价编制工程预结算,能针对工程编制成本计划,进行成本核算与分析;

2、了解材料市场,具备一定的谈判能力,专业知识扎实;

3、了解施工工艺,熟悉施工现场以及cad制图工作;

4、编制材料采购申请,作好过程中成本控制工作;

5、按时完成工程签证、结算,整理工程预结算资料;

6、统筹安排项目合约商务日常管理工作;

7组织项目预算的编制、预结算、成本管理等工作;

任职资格:

1、工程造价、土木工程相关专业,大专及以上学历;

2、八年以上土建工程预算相关工作经验,具有工程现场五年以上工作经历;

3、熟练掌握土建工程中预算的有关政策和规定及相关操作软件;

4、具有较强沟通和协调能力,工作认真、严谨、细心,有良好的工作责任心;

5、熟练运用广联达、斯维尔计量软件,熟悉使用cad软件;

6、服从公司调派,持有相关专业造价员证书优先考虑

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篇6:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 361 字

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职责:

1、负责工程成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款、指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准化文件审核;结算审计;

2、负责采购、供应链相关审计工作:招标、采购、供应链的开标过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准化文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;

3、负责对集团项目工程运营、成本、采招、设计、项目的工作进行审计 ;

4、上级领导安排的临时性工作的执行和对各平台/事业部审计相关工作的配合。

任职资格:

1、大专以上学历,财务管理、审计学、工程管理及工程造价等相关专业;

2、掌握工程管理、工程造价专业知识,对工程预结算有良好的认识,熟悉工程审计内容和工作流程;

3、成本意识强,做事细心,执行力强,有强烈的责任感,诚信正直,能承受较大的工作压力。

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篇7:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 357 字

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1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;

2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;

3、参与工程合同的`汇审,并对合同履行情况进行审计评价;

4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;

5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;

6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。

1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;

2、熟悉土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;

3、3年以上房地产工程管理工作经验,1年以上工程审计相关工作经验;

4、具有良好的协调和人际沟通能力,良好的逻辑分析能力、口头表达能力

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篇8:审计总监工作职责描述 审计总监岗位说明书

范文类型:制度与职责,说明书,适用行业岗位:审计,经理,全文共 315 字

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1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

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篇9:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 486 字

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职责:

1.编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;

5.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

任职资格:

1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验,有审计工作履历,熟悉计价定额及相关规范,熟悉博奥、广联达等预算软件;

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;

3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;

4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;

5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

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篇10:竞争工程审计主管的竞聘演讲稿

范文类型:竞选稿,演讲稿,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 4089 字

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各位领导、各位同事:

上午好!参加岗位竞聘我是

第一次,在此先谢谢诸位。

首先我作一自我介绍。我今年xx岁,大专文化,民主人士,高级会计师职称。于1986年大专毕业后首先进入工程公司财务科从事财会工作, 1991年担负服务公司主管会计,1992年初任sl

第二个驻外公司--wh公司的财务负责人,1994年末调入审计处工作了十四年,几乎参加计了审计处组织的所有审计项目并担负主审,执笔并拟写了近一半的审计报告。今年初又回到了工程公司财务科。

二、取得的工作业绩及创新历程

大专毕业至今,仔细算来已从事财经工作二十三年半,九年半干会计(包括会计主管四年),十四年干审计,从基层到机关,从财务转变为审计,从出纳开始,由普通会计、车间会计、主管会计到审计主审,因此,具有了较好的专业功底和丰富的实践经验,特别是经历过长期专业实践之后,养成了严谨、认真、细致的工作作风,因此无论在哪个工作岗位,我认为我都是称职的,除了有你们各位的支持外,很重要的一个原因是因为我热爱财经工作,因为热爱,所以我很勤奋,对工作很投入,先后完成了许多项重要的专业技术工作,取得了不少业绩及创新。

1988年至1990年在工程公司搞班组经济核算试点,建立责任成本中心,对加强成本管理、提高企业管理水平做出了一定贡献;1991年至1992年,两次协助工商局对集体企业(其中包括乡镇企业)及乡镇财政进行工商年检,从另一个层次锻炼了自己;1992年初进入sl与whjs公司的合资企业,担负主管会计,主持了会计制度设计和会计建帐的全部工作,历经了一个企业从生到死、从成立开业到合作失败,企业解散的整个历程;所有这些,都为我后来从事的审计工作奠定了深厚的基础功底。

1994年11月开始的慢慢十四年的审计工作,是我事业的黄金历程。先后完成资产负债所有者权益审计、财务收支审计、企业负责人离任、继任经济责任审计、各种专项审计等等二百多项,查处帐内、帐外各类违规、违纪资金达x位数之多(涉及企业机密,略),协助纪委查处各类案件数十起,提出审计建议及合理化建议五十余项, 多次配合其他部门工作,为sl公司挽回或避免经济损失数额巨大,取得了较高的经济利益。

1994年以来,我公司产品销售价格逐年提高,企业效益不断增长。辉煌的光环下,掩盖了驻外公司、三产实体及职工入股企业的资产其实是很烂的。我公司最多时有十个办事处,办事处又独自从事着驻外公司,每个分厂又有着1-5家不等的集体企业,同时又以职工入股形式成立了多家民营企业或股份合作制企业,而这些民营企业中又有公司参股的、集体企业参股的、其他单位参股的及全部由职工参股的多种类型,企业总数最多时近百家之多。因我是从驻外公司、三产实体单位走出来的,对这些企业复杂关系比较了解,因而这么多年来一直由我主审。

各位都知道,驻外公司主要从事销售我公司产品为主,在审计中发现部分驻外公司私自购买房产数笔,多次发现应收账款坏账数额巨大,其中有个别领导、业务人员及各种关系人员搞了乾坤大挪移,造成了资产流失,都及时向有关部门予以预警,并及时制定了驻外公司财务报销制度、财务管理制度和驻外公司企业内部控制等规章制度,及时建议公司通过债务重组、盘活资产、限制相关人员行为等措施,减少了资产的进一步流失。而各单位三产实体,则主要以承担主体单位检修、材料采购、运输服务、处理废旧物资等业务,在审计中查出了某些企业将主体资产通过各种途径不合理转移后,集体企业多以建立小金库等形式为职工发放节日物质、为主办单位领导提供方便之门,而股份合作制企业则以虚假材料发票、虚假工程结算款等方式套取资金帐外分红,个别单位每年分红甚至超过50%之多,累计分红金额相当巨大。根据这类情况,有针对性的提出合理化建议数项,使公司领导下定决心取缔这些企业。XX年至2010年,先后完成对上市及存续涉及公司人员参与的驻外公司、集体企业、股份合作制企业的清理解散工作,收缴帐外资产数项,仅车辆就达几十部。以至在金融危机到来之前,有效避免了这些单位造成损失风险,稳定了职工信心。我可以毫不夸张的说,审计部的十四年,我为公司做出了较突出的贡献,成绩是巨大的。

当然,期间因被审单位对审计结果及处理建议重视不够,对审计预警置若罔闻,未予以及时更正,后被国家有关部门查处并收缴,不能不说是一种遗憾。但也正因为内部审计已经查处(所谓自检),有关部门还是网开一面,避免了数倍的高额罚款。

XX年清产核资, 多个部门协同参加,而审计部只有我一人参与,主要承担了时间跨度较长、涉及单位较多、经办人员变动较大、各种关系错综复杂、取证最困难的往来款项坏账认证工作,在时间紧、任务重、脉络不清的情况下,经常是彻夜工作、通宵达旦,最终以zl系统

第一的较好战绩取得清产核资工作的完美胜利。

值得一提的是,1996年我有幸参加了原ys总公司审计部组织的对cc公司和zz公司的审计,XX年有幸参加了国家某监事会对xn公司的资产核查工作,站在一个更高层次,从宏观和全局的角度来俯视企业,获益匪浅。并因工作扎实、积极主动,受到相关领导的高度评价。

另外,我还利用工作之余,对存在问题及时总结、归纳、分析、研讨,提出了许多建议、设想,撰写业务论文数十篇,仅1999年就在省级及以上杂志发表论文3篇。

#p#副标题#e#三、竞选优势,我想主要有以下几个方面。

1、首先我相信自己有信心担负起这一重任。进入财会这个行当以来,我已度过了24个年头,九年多的会计经历,特别是四年的会计主管历练,十四年多的审计历练,经历了太多的事情,也发生了太多的故事,练就了我正直的人品、良好的修养、严谨活跃的思维,使我具有了处理各种问题及应对较复杂情况的丰富实践经验、能力与技术,因而非常有信心。

2、对工程审计非常熟悉,对工程公司也有太多的感情。各位知道,我从事财会工作是从工程公司出纳岗位开始做起的,先后担负财务科会计、车间会计、三产实体主管会计等许多项会计岗位的重要工作。即使是我离开工程公司的日子,也几乎是年年回来温习一下功课(内部审计),工程公司财务的每一个变化,每一次调整,也几乎都渗透了我的思想。对工程公司财务,不论过去还是现在;不论是计划经济时代,还是过度期的百元产值工资含量包干,还是现在的市场经济时代;不论是过去的公司内部施工,还是现在的眼睛向外、走出国门、迈向全球,我都太知道了,也太了解了。可以说,对工程公司财务近三十年来的变化,能比我了解或者熟悉的,用宋丹丹的话说,恐怕那时“相当的少”,更比现在尚活着的美国总统还少。

3、具有较系统、坚实的专业理论与知识,有着较强工作责任心和进取心。干上财会这个工作,我懂得这一工作岗位的重要性。这么多年来,我一直实践者一种吃苦耐劳和开拓创新精神,对工作认真负责,瞄准目标,不负众望,与时俱进,超越自我,确保任务完成。多年的业务实践,我不断学习马列主义理论、国家的方针政策及各项法律知识,自觉遵守各种工作规范和职业道德准则;熟悉与专业工作相关的各项经济法律、行政法规,通晓《审计法》、《会计法》及有关行业的财务会计规章制度;具有较强的事业心和责任感。我已积累了较丰富的实际工作经验,能独立主持会计、审计课题的科研工作,具有较高的文字表达能力和业务素质水平与能力。我坚信:高尚情操和修养不是凭空与生俱来的。

4、具有较全面的组织、协调工作的素质和能力以及完善的工作作风。

一是工作认真负责、识大体、顾大局,处理问题较为周全。具有团结同志,正确处理与领导和其他同志关系的素养;做工作,办事情,能够做到思路清晰,行止有度,头绪分明,恰到好处。

二是我思想比较活跃,接受新事物比较快;爱学习、爱思考;有较强的超前意识,有利于开拓工作新局面。

三是我办事稳妥,处世严谨,在廉洁自律上要求严格。我在为人上,胸怀坦荡,公道正派,善解人意,与人为善,不搞小动作,这么多年来没有和任何人当面红过脸,背后害过人。

5、改革面前有股“闯劲”。我一直把“爱岗敬业、开拓进取”作为自己的座右铭,无论干什么,都把事业放在心上,责任担在肩上,尽职尽责,埋头苦干,全身心地投入。多年来,组织上的培养,领导和同事们的支持和帮助,造就了我敢于坚持原则,主持公道,秉公办事,作风正派,求真务实,胸怀宽广,谦让容人,善于听取群众意见的品格。我始终认为,干好事业靠的是忠诚于事业,靠的是一丝不苟的责任心。在关键时候,我从不缩头缩尾,有一种敢闯、敢作、敢为的精神(题外话:如无这种闯劲,就不会干了十四年审计)。

四、存在的劣势或者叫做自身缺点。我生活在一个非常传统、儒家思想根深蒂固的家庭之中,始终认为:“沉默是金,忍让是银,帮人是德,吃亏是福” 。但谦逊礼让、处事稳重的风格,与现今个性张扬的时代特色形成了越来越大的差距。“要干就要干好,干不好不如不干”。多年来我一直实践着这句名言并为之一直在努力。别人不愿意做的事我做,要求别人做到的事,自己首先做到。从不揽功诿过,假公济私,与人争名利。然而,任何事物都有其两面性,这个行动纲领,既形成了我的优点,也是我的一个缺点。它使我“干一行、爱一行、专一行”,对技术精益求精,但它也使我远离仕途、与世无争而离官场越来越远,离财富越来越远,耽误了我在更高职位作出更大的贡献。

(以至现在不得不为了一个普通岗位,在一个如此渺小的舞台上似逼上梁山般参加竞聘,也不得不说又是一次遗憾。鲁迅先师说过,“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”,同样的结局,为什么不轰轰烈烈?)

五、拟聘后的工作设想及目标(专业性太强,略)

今日在此参加竞聘,对自己既是一次机遇,也是一次挑战,更是一次积极改变自己的大胆尝试,一次亮剑展示(可惜竞聘更高职位的机会不再了)。但狭路相逢,永远是智勇双全者胜,我有这个信心。不管这次竞聘结果如何,我愿服从组织决定,继续加强政治、业务学习,不断努力,勤恳工作,努力为自己钟爱的事业作出应有的贡献。

谢谢各位!

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篇11:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 265 字

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职责:

1、参与制定和完善公司基本建设和修缮工程内部审计规章制度;

2、负责编制工程项目审计工作实施计划;

3、对已完成的工程项目所出具的审计意见报告的准确性和审计质量进行复核;

4、输出审计报告,并对审计报告的正确性、可靠性、合理性,进行负责与保密;

5、依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点。

任职资格:

1、全日制统招本科,建筑、工民建、工程造价等相关专业优先;

2、3-5年经验,房地产开发企业集团层级审计工作优先;

3、掌握招投标、采购、成本、预结算等地产公司相关业务知识和流程;

4、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力。

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篇12:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 503 字

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一、负责组织及协助各部门建立各项管理制度、规范相关流程和标准

1、编制和完善公司审计制度、审计流程及其他相关制度;

2、主导制定内部稽核政策,细化为具体操作方案;

3、负责研讨公司各项政策、制度和流程,协助各部门制定优化措施;

4、负责公司经营管理风险的评估分析工作,建立风险评估、防范机制。

二、执行公司稽核项目

1、监督各部门、门店各项制度、流程与标准的正确执行;

2、执行公司内部稽核政策,审查重大项目的合规性以及剔除财务运作风险;

3、监督公司内部定期资产清算工作,负责年度和季度盘点的组织和实施;

4、协同各部门负责人审核各项制度、运作流程及工作结点等设置的合理性;

5、负责审核各项财务文件及对外合作合同的财务条款规范性,包括报表规范、凭证规范、资金筹集及使用规范等。

三、风险控制与潜在威胁规避

1、制定和执行年度审计计划及审计方案;

2、负责各专项审计工作,如工程审计、流程审计、舞弊审计等;并撰写审计报告及归档;

3、研究及审查资产配置合理性、衡量融资安全性和审查节税方案的合规性等重大项目;

4、与外部审计事务所开展合作,优化集团财务运作。

四、内部宣导工作 定期召开内部研讨会,提高各部门风控意识,推进内审工作进度。

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篇13:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 479 字

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1.编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的`复核工作,;

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;

5.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验,有审计工作履历,熟悉计价定额及相关规范,熟悉博奥、广联达等预算软件;

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;

3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;

4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;

5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

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篇14:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 582 字

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1.参与年度审计计划的拟定;根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2.协助部门领导建立和完善公司财务审计制度;对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3.对财务工作流程和财务报表进行审计;对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4.对采购和招投标工作流程进行不定期检查;对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计;对公司重要岗位开展离任审计;对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计;对财务审计过程中发现的`问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5.协助部门领导完成相关专项审计工作13.协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

1.教育背景:大学本科及以上学历,审计专业或财务会计专业

2.工作经验:4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作;有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3.专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3)熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用office等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4.综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好

5.资质证书:具备cpa、内审师资格优先

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篇15:内部审计人员年终述职报告 内部审计经理述职报告

范文类型:汇报报告,适用行业岗位:审计,经理,全文共 2207 字

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一、不断加强自身学习,努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相适应。

一年来,本人带领局机关全体干部职工按时按量完成了市委政府和上级审计机关交办的各项工作任务,积极参加和组织各项学习和培训活动,对xx大、十x大报告、国发2号文件、省州市重要会议精神进行了认真的学习、积极参加上级机关组织的专业培训和市委政府组织的假日培训。同时进行了自我学习,主要有党的各届全会精神、审计法、宪法以及部分民商法和行政法等,通过学习和写读书笔记,使自己对党的建设、经济社会现代化建设以及业务知识等在理解掌握和认识度方面得到了提高,对自己从事审计工作起到了积极的促进作用。

二、积极维护班子团结,廉洁自律,自觉接受监督

一年来,我作为局主要领导,带领班子一起在工作中始终坚持处处严格要求自己,时刻维护班子的团结和威信,与其他班子成员相互支持,密切配合;做到大事讲原则,小事讲风格,遇事多向市委政府领导请示汇报,加强联系与沟通,积极协调各种工作关系;在处理问题上,坚持实事求是,客观公正的原则,不偏听偏信,不拉帮结派;在工作中,充分发扬民主,集思广益,取长补短,虚心接受批评与监督,办事公道,不搞特殊化;在廉洁从政上,自己能长期认真执行和严格遵守党纪国法和廉洁从政的各项规定,自觉执行审计纪律“八不准”,做到在生活上廉洁俭朴,在经济上公私分明,在工作上秉公办事,严格约束自己、家人和身边的工作人员,并积极参加班子和机关廉政建设,不占用公物,不走*,不大吃大喝,不计较个人得失,自觉维护班子团结和局机关的健康工作秩序。

三、认真负责,全力以赴,积极完成各项工作

一年来,作为班子主要领导,我带领全局干部职工积极工作,对市委、政府安排以及分管的各项业务工作认真负责,顾全大局,在同事们的共同努力下,及时发现和解决存在的问题,创造性地开展工作,较好地完成了各项工作任务。

(一)业务工作完成情况

今年共完成审计项目86项,占年初计划16项的538%,审计查出主要问题金额5,651万元,其中:违规金额3,827万元,管理不规范金额1,824万元;审计处理处罚金额5,694万元,其中:应减少财政拨款或补贴1,867万元,应缴纳其他资金3,827万元;审减基建投资金额2,093。52万元。已投入党建扶贫资金5。57万元。完成审计信息28期52篇,其中审计署采用1篇,省审计厅采用1篇、州政府采用1篇,州局采用18篇,市政府主要领导作出重要批示审计要情2篇。

(二)党建扶贫工作完成情况

一是联乡驻村工作。切实为群众办好事、实事。我局驻村帮扶点xx镇xx村茶场移民10余户因住房年久失修,屋顶破损、漏雨现象严重,由于资金困难无力维修。我局会同高坪镇政府积极制定帮扶方案,提供水泥30吨、钢筋2吨、沙子100方,采取村委协作,群众自建的方式,及时解决群众生产生活困难,这一举措深受当地群众和镇党委、政府好评,着力提高了人民群众的满意度和幸福感。

二是认真开展“三敢三拼”和“创建创业型城市”活动、重落实。我局在自建党建帮扶点xx镇xx村组,一是促成5户农户租用土地200多亩发展太子参、桔梗、金银花、姨妈菜等中药材种植。二是引导两农户自行投资35万元建立起了娃娃鱼养殖基地,购进的400尾娃娃鱼长势活跃。我局充分依靠当地自然资源为农民大力发展特色种养殖业,走出了一条致富的新路子,效果明显,深受农户。

今年,按照年初计划,不仅完成了同级财政税收预算执行情况审计、乡镇财政预算执行情况审计、领导干部任期经济责任审计、社会保障资金审计、农村中小学布局调整情况专项审计调查、保障性住房审计、固定资产预决算审计等项目。

还根据市政府临时安排多次牵头或配合其他部门一是参与了高石煤矿改制企业债务清理、相关单位固定资产处置、企业目标考核、国有资本经营预算编制工作、冬春困难群众救助检查、公车治理检查、小河口项目建设协调、殡仪馆、两城区“白改黑”项目跟踪检查以及各部门项目投资建设招标、邀标、土地招拍挂等任务;

二是积极组织党建扶贫工作,认真开展“四帮四促”、“联乡驻村”和“创建创业型城市”活动,引导农民致富发挥了积极作用;

三是认真开展市纪委安排的督查工作,对、等乡镇的农村低保、贫困寄宿生生活补助、退耕还林等专项资金的监督检查。四是积极组织开展“整脏治乱”、“文明城市建设”、社会治安综合治理、计划生育和廉政建设等工作,为促进全市经济社会的持续、稳定、健康发展做出了积极的贡献。

四、存在不足

在个人不足方面,一是理论学习不够系统、全面,达到学习型干部的标准和要求有一定距离;二是埋头于工作事务,对职工的了解关心和交流较少;三是工作上存在急燥、情绪化的现象,工作创新意识不够强、领导方法不够科学;四是党性的自我进步要求、责任感和大局意识有待加强。

五、整改措施和今后的努力方向

通过一年来的学习和工作,取得一些成绩,但离优秀的国家干部和公务员的要求还有一定差距,自己将在今后的工作中加以改进。

(一)牢固树立科学的审计理念,从更高层次上理解和把握审计的本质。现代国家审计的发展,要求我们必须从保障经济社会安全高效运行和维护人民群众根本利益的高度来认识国家审计的“免疫系统”功能,树立科学的审计理念,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为出发点和落脚点,把维护国家安全、保障国家利益、促进可持续发展作为首要任务。

(二)认真履行审计监督的法定职责,不断探索审计服务于经济社会发展的新领域。

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篇16:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,部门经理,全文共 280 字

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职责:

1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;

6、完成上级领导布置的其他任务。

任职资格:

1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,

2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有cia(注册内审师)、cpa(注册会计师)、 cics/cicp(注册内控师)等相关资格;

3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

4、财务、金融、管理学或法律相关专业。

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篇17:审计总监工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 248 字

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1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。

2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。

2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。

3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

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篇18:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 271 字

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职责:

1、定期开展内控常规审计,根据公司制度流程对项目成本管理,工程管理,设计管理的规范性和有效性组织审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪督促审计建议的整改落实

2、对工程结算造价进行抽检复审

3、对涉及成本,工程,设计等的举报进行专项调查审计

4、结合审计工作,完善公司业务流程制度

任职要求:

1、30-40岁,,统招本科及以上学历,工程管理、工程造价、审计、财务管理专业等相关专业;

2、房地产开发行业审计工作3-5年以上经验。

3 、有较强的分析及文字表达能力

4、具备较强的责任心、敬业精神、沟通协调能力和团队合作意识。为人诚信正直、敢于坚持原则

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篇19:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 417 字

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职责

1、按照国家统计法、审计法、财务制度,拟订公司的实施细则;

2、建立资产、资金使用的监控机制,发现违规现象,及时采取预警措施;

3、组织对公司重大经营活动、项目、重大经济合同进行审计;

4、定期或不定期的组织必要专项审计和财务收支审计;

5、与各部门协调,督促各部门及时准确提供原始的各项数据,维护更新数据统计要求。

6、指导并督促统计员及时完成公司各项数据的统计工作。

7、分析统计数据,提供给高层领导进行各项工作的决策与改进。

8、独立开展工作,不受其他部门的干扰,对数据的准确性负责。

9、结合统计指标,完善和改进统计方法。

10、指导并督促统计员归纳整好统计原始资料,做到资料齐全,归档规范,便于查询,并做好保密工作。

任职要求:

1、具有统计学、财务会计、审计、税务、外汇等相关知识,有统计或财务初级或以上职称;

2、熟悉erp流程,熟悉财务核算系统,熟练使用各种办公软件,尤其excel的使用;

3、有3年以上统计管理或财务管理的领导工作经验。

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篇20:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 226 字

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1、负责推动企业内部管理体系建设;

2、筹备组织集团及各分公司经营分析会议、年度战略研讨会的召开,并跟进落实会议决议;

3、整理各部门提交的各类项目计划文件,并进行统计分析,做出阶段性总结建议供领导参考;

4、负责统筹梳理各部门内部管理流程问题,提高公司各部门的工作效率和促进工作目标的达成;

5、负责对公司各部门各项重要工作及各类项目计划的执行、整改、审计、考核等进行督查督导,以及组织执行各项内部管理问题的追踪、整改与追责;

6、上级领导交办的其他相关工作。

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