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审计经理的工资待遇合集19篇

用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷则是陶器,炻器和瓷器的总称。下面是审计经理的工资待遇,欢迎参阅。

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审计经理的岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 418 字

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1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

7、负责对部门内部员工进行管理。

1、男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

2、五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

3、精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

4、具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。

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篇1:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 368 字

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1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

4、协助经理完成年报等外部审计工作;

5、负责审计资料的.归档和保管工作;

6、完成领导安排的其它工作。

1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有it企业审计工作经验优先;

3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;

4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用word,excel、 visio等办公软件及相关财务软件的操作;

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篇2:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 343 字

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职责:

1、 协助部长根据风险评估结果编制年度审计计划

2、按照年度审计计划,组织实施审计项目的实施

3、根据各个审计项目的实际情况,编写审计方案

4、负责审计项目的项目管理工作,对审计项目工作的进度、质量、效果和效率负责

5、负责检查和审核审计底稿

6、负责编写审计报告

7、负责与被审计单位就审计报告内容进行沟通

8、负责跟踪审计事项的整改落实

9、负责组织审计项目的管理复盘并向部长进行汇报

任职要求:

1、 具有8年以上内部审计、会计事务所审计、内部控制等相关工作经验;

2、世界五百强制造企业内部审计经理岗位(汽车行业尤佳)或四大从事外勤审计工作并具有制造业审计工作经验

3、有cpaaccacia等证书优先;

4、本科以上学历,信息系统、财务相关专业,懂审计;

4、认同公司文化;

5、英语可作为工作语言。

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篇3:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,部门经理,全文共 436 字

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职责:

1. 完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;

2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

3. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

4. 协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;

7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;

9. 第三方审计机构对接。

任职资格:

1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称,熟悉办公自动化

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篇4:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 592 字

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职责

1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

2、参与制定、完善内部审计制度;

3、监督、审核集团预算的编制与执行;

4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;

5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);

6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;

7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;

9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。

任职要求:

1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;

2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;

4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;

5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

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篇5:审计总监工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 270 字

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1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;

2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;

3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;

5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;

7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;

8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

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篇6:审计总监工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 240 字

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1、主持审计监察中心的工作;

2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

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篇7:审计主管的工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 306 字

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1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

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篇8:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 200 字

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1、负责项目重点包括工程计划、施工进度、工程质量、安全、施工文明及分部分项工程管控;

2、负责所负责项目土建工程评估检查工作,对接集团巡检,开展月度/季度工程巡查;

3、负责项目土建技术管控,重点包括重大专项方案、地下工程、展示区策划等工程技术评审;

4、负责项目前期管理、项目工程管控、项目评估检查管理;

5、负责处理项目外部事务工作,维护地方关系;

6、配合设计、营销、采购、成本等部门,做好项目工作交圈。

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篇9:审计经理年终工作总结

范文类型:工作总结,适用行业岗位:审计,经理,全文共 2056 字

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为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成2019年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、审计方面的工作

1.根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的银行了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为2019年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

2.全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门对x月x日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为银行领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3.财务的审计、监督岗位。

我们为加强银行财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4.制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行领导赋予的职责,加强银行财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1.增强财务服务意识,2019年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2.切实加强财务管理。

根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

3.预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分银行的20_年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行,使各单位对本银行的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20_年全面预算工作积累了经验。

4.强力整顿财经秩序。

根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,银行围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

5.加强资金管理的作用。

为了规范银行经济运行秩序,加强各分银行的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求,对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分银行要加大催收货款力度,保证银行正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的银行形势,在来年的大发展中做好充足的准备,我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!

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篇10:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 294 字

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1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

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篇11:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 396 字

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职责:

1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;

2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;

3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;

4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;

5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;

6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;

7、完成领导交付的其他工作。

任职资格:

1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;

2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;

3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;

4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;

5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;

6、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。

7、能经常出差

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篇12:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 409 字

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岗位职责:

1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。

2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。

3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。

5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;

2、工程管理、审计经验3年以上;

3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。

4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。

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篇13:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 266 字

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【职责】:

1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;

2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;

3、工程、设备价格比选、提供建议;

4、工程项目预算审核;

5、工程决算评估审计

【任职要求】:

1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;

2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;

3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;

4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;

5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。

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篇14:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 348 字

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职责:

1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划(侧重财务相关);

2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计,经营管理及效益情况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严重违反制度审计、举报事项审计及其他特别事项审计)等;

3、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;

4、协助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况。

任职要求:

1.大专及以上学历,财务类相关专业,注册会计师、注册税务师优先;

2.5年以上财务或审计工作经验,有教育、医疗、酒店、商业零售行业背景者优先;

3.具备较强的分析能力和沟通能力,良好的文字编辑能力;

4.具备敬业精神、责任心和良好的审计职业道德。

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篇15:财务审计主管岗位职责描述

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,审计,经理,全文共 223 字

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1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;

5)领导安排的其他工作。

1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

3)具有造价工程师等资格证书;

4)能适应经常出差;

5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

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篇16:审计部经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 544 字

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职责

1.贯彻落实风险管理部的管理规范和各项制度;

2.根据部门审计工作计划制定工程审计计划、审计方案,开展审计工作,编写审计报告,跟进审计结论的下达及发现问题的整改;

3.完成各公司财务、税务、工程、预算、采购招标、营销等环节相关审计与监督工作,编写审计报告或专项审计意见;

4.配合部门做好各类审计事项的档案整理及归档工作;

5. 参与经济责任审计或离职审计;

7. 开展各项目公司开发项目的工程审计;

8. 对分子公司项目管理内控制度的合规性审计;

9. 保守任职期间接触的国家秘密、商业秘密和其他企业秘密的有关事项;

10.完成领导交办的其他任务。

任职要求

1. 大学本科以上学历,工民建、建筑经济类相关专业;

2.具有5年以上工程合同预算实践工作经验,具有房地产开发及建筑业或造价咨询公司工作背景;

3. 具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力;

4. 通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,并具备敏锐的分析判断力,具备快速学习能力和解决问题的能力;

5. 熟练使用审计工具和office办公软件。

6. 身体健康,诚实、正直、严谨;耐高压与高负荷工作;具备良好的心理素质和职业道德操守。

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篇17:工程审计经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,审计,经理,全文共 359 字

+ 加入清单

职责:

1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;

2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;

3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;

4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。

任职要求:

1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;

2、熟悉各类审计法规及要求;

3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;

4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;

5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;

6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。

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篇18:审计总监工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 248 字

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1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。

2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。

2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。

3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

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篇19:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:审计,经理,全文共 282 字

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职责:

1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;

3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

岗位要求:

1、经济类、房地产造价类相关专业;

2、精通常用办公操作系统(oa,office,visio);

3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。

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