审计经理的工资待遇【汇集19篇】
用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷则是陶器,炻器和瓷器的总称。下面是审计经理的工资待遇,欢迎参阅。
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162总经理审计述职报告
自1996年年底以来,我一直担任__公司经理一职,负责公司全面工作。近10年来,我和班子成员以经济建设为目标,以保证企业稳定为己任,克服生产任务不足,资金紧张,技术力量薄弱,职工思想活跃,企业改制各种矛盾聚集等诸多困难,带领广大职工在稳定、安全、和谐思路下,努力工作,不计个人得失,不仅保持了企业稳定和生产经营正常进行,而且各项经济技术指标有了一定的提高,并连续荣获大港区集体经济企业和目标考核先进单位荣誉称号。以下是近几年各种经济指标完成情况:
20__年完成施工总产值和产品销售额 万元,实现利税
万元;20__年完成施工产值和产品销售额7576万元,比20__年提高2420万元,实现利税292万元,比20__年提高108万元;2006年1-4月份完成施工产值和产品销售额
万元,比20__年同期提高 万元,实现利税 万元,比20__年同期提高 万元。
三和公司到今年4月份为止,共有职工 名,其中科级以上管理人员 名、普通管理人员 名、技术干部 名、党员 名。共有 个厂队、 项目部。
一、紧紧咬定发展第一要务,多业并举,谋求企业生存发展之路
面对激烈的市场竞争,尤其是20__年__公司集体与建设公司协议解除劳动合同后,企业在一定程度上失去了建设公司的政策保护优势,公司一直处在原有体制与企业改制的夹缝中,再加上建筑市场各施工企业间的相互压价、让利等无序和自相残杀的竞争使公司的生产经营形势一直面临严峻考验。为了企业的生存发展,公司领导班子达成共识,确立了“两条腿”走路的经济运行策略:在占领建设公司分包市场的前提下,积极开拓自己独立的施工市场。几年来,我与班子成员分别跑现场,积极承揽施工生产任务。一方面,围绕建设公司的重点工程,积极组织人员跟踪信息,相继承揽了南京、广州、上海、惠州、内蒙、海南、大连等项目的施工。在公司全体参战人员的共同努力下,20__年共创施工产值
万元;20__年共创施工产值 万元;2006年1-4月份共创施工产值 万元。
另一方面,公司在抢占建设公司分包市场的前提下,凭借多年来积累的投标报价经验,积极开拓自己独立的施工市场,几年来先后承揽了北海检修工程、大港炼厂、唐海冀东油田处理厂等检修、西青开发区北方气体工程、__一厂重油催化拆除工程、安庆石化总厂静设备检修等工程。20__年自揽工程共创产值
万元,20__年自揽工程共创总产值 万元。
我们深知要想在市场在获得“更多桶金”,就不能只固守在施工市场上。为此在抢占施工市场的同时,我与班子成员积极寻求市场切入点,以新产品开发做为企业投向市场的“试金石”,加大多种经营的市场开发力度——其中汽车配件的开发生产成为三和公司一道亮丽的经济增长风景线,当年总销售额回款(或盈利)达
万元,之后一直成为继主业后的一个强有力的公司经济支撑点,至今为止,共获利 万元。
我与班子成员还在不断探索投资办厂上下功夫:
20__年印刷厂实行股份合作制改组并取得明显效果;20__年先后对砂轮厂、直属队实行个人承包经营,增强了队伍的竞争活力,如砂轮厂承包后的当年产值达100多万元;20__年与韩国派仕国际株式会社合作成立韩津电子有限公司等等,均有效激活了三和公司的经济脉络。
二、完善企业基础工作,多管齐下,向管理要效益
1.调整产业结构,进行专业整合。我与班子成员针对公司施工和人力资源特点,本着将保温架设专业做精做大做强的原则,对任务少、效益差、人员多的厂队进行整合,将富余人员调整充实到保温架设施工一线,我们相继重组了保温队和架设队:
6个__队合并成为4个保温队,2个架设队合并成立__专业公司。为确保这一举措顺利实施,并确保职工的合法权益,我们采取“转走”自愿、两路并举的原则,对不愿意转岗的,根据本人的意愿与其协议解除劳动合同,共有120多名原集体职工与公司协议解除了劳动合同。这样,既使施工作业力量得到了充实和加强,又减少了企业的经济负担,同时也为今后的改革打下了良好的基础。
2.规范工程管理和劳动用工。一是规范合同签订和分包队伍,严格工程结算,进而较好地解决了以往工程合同无序签订及工程结算混乱的局面。二是规范企业劳动力资源及外用工管理,严禁各项目、厂队私自使用外用工,从而有效地避免了企业劳动力资源的闲置、浪费。另外针对专业性极强的岗位,进行对外招聘,几年来相继招聘施工员20人左右,缓解了企业技术力量薄弱的不足。三是为严肃企业纪律,出台《关于整顿劳动纪律,清理违纪离岗人员的办法》,对违犯公司纪律的人员进行处理,如开除偷盗项目材料职工,以正视听。
3.规范各种经营管理办法。公司在重新调整、规范各类经营行为的基础上,于20__年修订下发了《经营管理办法》、《资金预算管理办法》、《外用工管理办法》等一系列管理规定,使企业各项经营管理工作做到有章可循,有法可依。
4.加强企业无形资产建设。几年来,先后获取《建筑安施工安全许可证》;编修公司质量管理体系文件;通过ISO9001质量管理体系认证,取得质量管理体系认证证书;成为国家防腐保温协会会员;取得《专业承包企业分包交易服务卡》等等,增加了企业通向建筑市场的通行证,增强了企业无形资产的含金量。公司还构建了自己的网站,踏上了信息高速公路,初步实现了公司信息与高科技接轨的目标。
5.以集团公司改制为契机,做好企业资产清查工作。20__年,集团公司出台《国有单位主办集体企业改制分流试点指导意见》,我们组建改制领导小组,党政一把手亲自抓,负总责,快速推进改制工作进程:各职能部门本着“严肃认真、密切配合、数字精准”的原则,迅速对公司基本情况进行调查摸底。经过各相关部室的密切配合,认真操作,按建设公司规定的程序完成了任务,为改制做好了铺垫工作。
二、强化理论学习、加强思想修养和党性建设,改善工作作风,廉洁从业。
在政治思想和党性建设方面,主要是做好以下几点;一是积极主动地参加组织学习,时刻牢记自己是一名党员,不混同于普通群众;二是利用各种途径学习党的方针、政策,了解时事,关心国家大事。不断提高自身政治修养,改造我的思想,而且进一步提高自己明辨是非的能力、增强为共产主义奋斗终身的信念。三是在党员中开展保持共产党员先进性教育活动中,我积极参与,主动学习,使我又一次接受了深刻的教育,我们要牢记自己是一名党员,时刻保持党员的先进性。
在工作作风廉洁从业上,坚持党的优良传统,发挥民主集中制的优势,从群众中来,到群众中去,时刻把国家和职工的利益放在第一位,不为个人谋私利。我个人以及我们的领导班子严格按照上级党委的工作要求以及廉洁的要求加强学习,做到“堂堂正正做人,清清白白从政,踏踏实实办事”。全面履行自己的职责和任务。严格执行“四大纪律、八项注意”。我们干部在实际工作中要做到要廉洁就必须从“五慎”做起,用“三不得”对照自己,不能做到自身廉洁就无法带领干部职工做好工作,只有我必廉洁,管理才能上台阶,群众才会拥护,领导干部才能有威信。
三、经验体会及不足
几年来我的工作经验就是:实事求是和理论联系实际。各项工作必须以事实为依据,以现实为出发点,理论要联系实际。我所负责的__公司能克服那么多的困难,能够在不利的局面下,保持队伍不散,生产经营等各项工作顺利开展,都是实事求是和理论联系实际的结果。
工作中的不足。由于我们面临的历史遗留问题太多、太复杂,有些事情未能做到尽善尽美。例如:退休退养人员待遇问题,虽经多次努力,但这两类人员的安置问题仍是企业改制的难点问题。另外,企业在职职工的工资未得到有效增长,本人对制度落实监管力度不到位等等。
最后,借述职报告的机会,我谨向支持我工作的公司全体干部职工致以崇高的敬意和衷心的感谢!预祝__公司前途光明,在新一届领导班子的领导下,实现公司的再次腾飞。
再次谢谢大家!!
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篇1:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
7.完成财务管理中心负责人交办的其他事项。
篇2:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
岗位职责:
1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;
2、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;
6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历、具备相应的审计、财务管理、会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识。具备审计或会计中级以上职称;
2、从事内、外部审计工作3年以上;
3、具有客观、公正、严谨、保密的职业道德,具备胜任岗位的专业技能;
4、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力;
5、具有cpa、cia资格证书者优先录用。
篇3:审计经理的岗位职责
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
7、负责对部门内部员工进行管理。
1、男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;
2、五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;
3、精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;
4、具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。
篇4:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
职责:
1. 完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;
2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;
3. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;
4. 协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;
5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;
7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;
8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;
9. 第三方审计机构对接。
任职资格:
1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业
2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;
3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。
4、中级以上职称,熟悉办公自动化
篇5:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
职责:
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
6、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有cia(注册内审师)、cpa(注册会计师)、 cics/cicp(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、财务、金融、管理学或法律相关专业。
篇6:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
工作职责:
1、决策类:
1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;
1.2、参与公司财务审计决策;
1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;
1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;
2、管理统筹类:
2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;
2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;
3、执行类:
3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管控制度,并上报核准后,组织推进实施;
3.2、负责公司财务预算审计工作开展;
3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;
3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;
3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;
3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;
3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。
4、其他类:
4.1、参与配合公司投资项目(epc、ppp等)财务审计工作;
4.2、公司上级交办的其他工作
任职要求:
1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。
2、工作履历:
2.1、职业履历:8年以上财务工作经验,5年以上审计工作经验,3年以上审计经理职务经验;
2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。
3、年龄:30—45岁;
4、专业知识技能要求:
4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;
4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;
4.3、职称要求:中级以上财会资质、cpa;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;
4.4.2、具备良好的职业素养;
4.4.3、对mbo有足够的认知,并能适应出差工作。
篇7:审计部经理岗位职责
岗位职责
1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;
2、参与编制公司内部审计制度;
3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;
4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;
5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;
6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。
岗位要求:
1、年龄为35周岁及以下;
2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;
3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;
4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;
5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;
6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。
篇8:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围
职责:
1. 协助制定财务预算、监督计划;
2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;
5. 做好每月的报税工作;
6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;
7. 完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;
2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;
3、熟练操作excel、word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。
篇9:审计经理的岗位职责
1.招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。
2.欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。
3.项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。
4.招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。
5.财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。
6.参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。
2.3年以上综合审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。
3.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。
4.熟悉国家相关财税、金融政策、法律法规。
5.普通话标准,英语日常沟通。
6.熟练使用日常办公软件。
篇10:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围
职责:
1、熟悉工程管理、招投标流程;
2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;
3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;
4、具备工程管理、合约管理技能;
5、具备良好的沟通和文字表达能力;
6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。
任职要求:
1、工程、造价相关专业本科以上学历;
2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作
经验;
3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力。
篇11:财务审计主管岗位职责描述
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的.合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
篇12:审计总监工作职责描述 审计总监岗位说明书
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
篇13:审计总监工作职责
1. 依据事业部年度发展战略,制定业务实施计划,组织业务实施工作。
2. 负责规划咨询业务的整体运营,推动事业部业务管理系统的规范化。
3. 依据公司整体的业务情况,监督业务实施全过程,包括项目的整体工作方案的制定、修改、执行情况。
4. 负责项目工作成果的编制、出具以及复核工作。
5. 负责与所分管客户沟通联系,保障项目有序实施。
6. 负责公司新产品的开发方案设计和老产品的更新方案。
7. 负责业务团队的组建、管理,对业务人员的培训、指导工作。
篇14:审计经理年终工作总结
在20_年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进_财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20_年度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务
在具体工作中对_是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对_的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。根据_经济活动特点,今年审计的主要内容有:
1.对_的各项收入进行了审核,内审小组认为_的所有收入都及时入账,并纳入了_的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移_收入的情况;
2.对_的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理;
3.对于_的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;
4、对_的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作
1.严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题;
2.全面审计,突出重点。对_的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
篇15:审计主管岗位职责 审计项目经理职责及工作范围
职责
1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
2、参与制定、完善内部审计制度;
3、监督、审核集团预算的编制与执行;
4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;
5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);
6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;
7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;
8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;
9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。
任职要求:
1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;
2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;
3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;
4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;
5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。
篇16:工程审计经理岗位职责
职责:
1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;
3、定期开展内控常规审计,根据公司制度流程对项目成本管理、工程管理、设计管理的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
4、对涉及成本、工程、设计的投诉和举报进行专项调查审计;
5、对工程结算造价进行抽检复审;
6、完成部门负责人交办的其他工作如审计课题研究等。
任职资格:
1、本科以上学历,工程、造价相关专业,具有造价工程师等资格者优先考虑;
2、8年以上工程、造价工作经验,其中5年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;
熟悉房地产成本管理体系,了解工程管理和设计管理的流程和要点,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力
篇17:财务审计主管岗位职责描述
1.参与年度审计计划的拟定;根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2.协助部门领导建立和完善公司财务审计制度;对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3.对财务工作流程和财务报表进行审计;对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4.对采购和招投标工作流程进行不定期检查;对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计;对公司重要岗位开展离任审计;对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计;对财务审计过程中发现的`问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5.协助部门领导完成相关专项审计工作13.协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
1.教育背景:大学本科及以上学历,审计专业或财务会计专业
2.工作经验:4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作;有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3.专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3)熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用office等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4.综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好
5.资质证书:具备cpa、内审师资格优先
篇18:审计经理岗位职责表 财务经审工作
岗位职责:
1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;
2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;
3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;
4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
任职资格:
1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有cpa或审计师证书者优先;
2、具有5年以上审计工作经验;
3、具备较强的学习能力与沟通能力,为人正直。
篇19:审计经理岗位职责表 审计部门经理职责
职责:
1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产安全;
2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的准确、完整性;
3、负责公司经营风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;
4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
5、完成董事会交办的其它审计事项。
任职要求:
1、全日制本科学历,财会及审计等相关专业;
2、具备一年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验;
3、熟悉财经法规,熟练操作财务软件及熟练使用计算机办公软件;
4、坚持原则、工作严谨细致,良好的沟通能力及文字表达能力。